Última atualização em 22/05/2023 16:13
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Detalhes do Empenho

1109024

Novembro

0000

09/11/2022

R$ 7.150,00

R$ 0,00

R$ 7.150,00

R$ 7.150,00

Dados do Credor

J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA

11.717.623/0001-04

R RIACHUELO

TERESINA

Dados do Ordenador

MARIA DA CONCEIУ‡УƒO MENDES

554.622.003-15

Classificação Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR

ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS

Outras Despesas Correntes

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3944:SERVIÇOS GRÁFICOS

26:

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Dados liquidação

09/11/2022

9

0000001

R$ 7.150,00

Dados Pagamento

10/11/2022

R$ 7.150,00