Última atualização em 22/05/2023 16:13
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Detalhes do Empenho

1109021

Novembro

0000

09/11/2022

R$ 1.410,11

R$ 0,00

R$ 1.410,11

R$ 1.410,11

Dados do Credor

JOSE FRANCISCO DE MOURA ME

09.578.758/0001-86

PRACA DO MERCADO

SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

Dados do Ordenador

MARIA DA CONCEIУ‡УƒO MENDES

554.622.003-15

Classificação Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR

ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3024:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

26:

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

09/11/2022

9

0000001

R$ 1.410,11

Dados Pagamento

30/11/2022

R$ 1.410,11