Última atualização em 22/05/2023 16:13
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Detalhes do Empenho

1107008

Novembro

0000

07/11/2022

R$ 100,00

R$ 0,00

R$ 100,00

R$ 100,00

Dados do Credor

FRANCISCO EDIVAR GOMES DE SOUSA

829.616.543-00

AV JULIO TEIXEIRA SN

SAO MIGUEL DA B GRAN

Dados do Ordenador

MARIA DA CONCEIУ‡УƒO MENDES

554.622.003-15

Classificação Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR

ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS

Outras Despesas Correntes

14:Diárias - Civil

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

26:

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM PARA TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

07/11/2022

9

0000001

R$ 100,00

Dados Pagamento

07/11/2022

R$ 100,00